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Lufthansa_Segmentplanung
1 Plandaten2 Plandaten3 Plandaten4 Plandaten
schwarz: Ist-Werte; blau: Anwendervorgaben; grün: Systemvoreinstellung; W = Working Capital, F = Financial Capital; V.=Veränderung
LHPLCAGLHTLSGCookLSYLCHUebSum
200520052005200520052005200520052005
ForecastForecastForecastForecastForecastForecastForecastUeberleitungOperativ
R1 V.Umsatzerlöse (% MioEUR) 766,00245,00100,00-138,0012,000,00
R2 V.Rohertrag I/Umsatz (% %Punkte)
R3 V.Mitarbeiter (% Mitarb.)
%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR%Mio EUR
01 Umsatzerlöse11500,002700,001800,001700,000,00250,000,000,0017950,00
02 RohertragNaNNaN100,00
03 Materialaufwand0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
04 Mitarbeiter Durchschnitt Jahr34695,005042,0018128,0030572,000,003178,001128,001,0092744,00
05 Personalkosten/Mitarbeiter Jahr0,000,000,000,000,000,000,00
06 V.Personalkosten/Mitarbeiter JahrNaN
07 Aufwendungen Erträge ASRAP100,00NaN88,36
08 Sonstige betriebliche Erträge0,000,000,000,000,000,00
09 Sonstige Kosten I
10 Sonstige Kosten II
11 Sonstige Kosten III
12 Sonstige Kosten IV
13 Sonstige Kosten V
14 Sonstige Steuern0,000,000,000,000,000,00
15 Sonstige betriebliche Aufwendungen10200,002500,001450,001650,00150,00-190,00
16 Aufwendungen Altersversorgung0,000,000,000,000,000,00
17 Erträge aus Beteiligungen0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
18 Verluste aus Beteiligungen0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
19 Erträge aus Finanzanlagen0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20 Sonstiges Finanzergebnis0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
21 Ertr. (Verl.) Abgang Anlagevermögen0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
22 Ertr. (Verl.) Abgang Wertpapiere Umlauf0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
23 Außerordentliche Erträge Cash0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
24 Außerordentliche Aufwendungen Cash0,000,000,000,000,000,000,000,000,00